Leistungen des Amtes 51

Haushaltsdiagramm

242.197,92 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
242.197,92 €
46,16%
-230.621,62 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-230.621,62 €
43,95%
-28.524,63 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.524,63 €
5,44%
-11.214,69 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.214,69 €
2,14%
7.500 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.500 €
1,43%
-4.642,43 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-4.642,43 €
0,88%
Eine Ebene Höher
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    242.197,92 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -230.621,62 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -28.524,63 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -11.214,69 €
  • 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    7.500 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -4.642,43 €
  • Summe
    -25.305,45 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
249.697,92 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-275.003,37 €
18: Ordentliches Ergebnis
-25.305,45 €
Finanzergebnis
19: Finanzerträge
0 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-25.305,45 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-25.305,45 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-37.166,82 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-37.166,82 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €